|
|
Faktúra |
21030090
|
Potraviny
|
368,54 |
s DPH |
|
16//2020-011
|
12.03.2021 |
|
QUALITED s.r.o |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21130
|
Respirátory
|
156,00 |
s DPH |
31
|
|
12.03.2021 |
|
Výroba a obchod Švagerko s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279015584
|
Telekomunikačné služby 02/21
|
17,29 |
s DPH |
|
4140200
|
12.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068
|
Služby CO, BOZP 02/21
|
115,00 |
s DPH |
|
01/2017/CO,09/2018/B
|
12.03.2021 |
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160372
|
Dodávka tepla 02/21
|
2 663.15 |
s DPH |
|
054/2006
|
12.03.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1030073591
|
Internet 03/21
|
16,03 |
s DPH |
|
CH 1091105647001
|
11.03.2021 |
|
Slovanet |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84348446
|
Telefón 02/21
|
106,00 |
s DPH |
|
237108
|
10.03.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021902277
|
Potraviny
|
133,58 |
s DPH |
|
2/2015
|
10.03.2021 |
|
Chrien s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2123160200
|
Dodávka vody 02/21
|
51,26 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
10.03.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100015
|
Plávajúca podlaha, komponenty
|
531,85 |
s DPH |
26
|
|
09.03.2021 |
|
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21020
|
Potraviny
|
435,83 |
s DPH |
|
1/2010
|
08.03.2021 |
|
PEHA - FRUIT Ing. Jaroslav Potančok |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278974080
|
Telekomunikačné služby 02/21
|
124,76 |
s DPH |
|
1022670802
|
08.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21114
|
Respirátory
|
290,00 |
s DPH |
25
|
|
08.03.2021 |
|
Výroba a obchod Švagerko s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
klzáky šedé vnútorný priemer 18 mm, vonkajší priemer 22 mm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31
|
respirátory FFP2, farba: čierna
|
156,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Výroba a obchod Švagerko s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
On-line seminár dňa 22.03.2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1632021
|
On-line seminár
|
45,00 |
s DPH |
30
|
|
05.03.2021 |
|
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
opravu automobilu Fabia Praktik ŠPZ BR 938 AO
|
175,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
Medveď Marian - AUTOPNEU |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210012249
|
Elektrina vyúčtovanie 02/21
|
20,49 |
s DPH |
|
1121416
|
04.03.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2210012248
|
Elektrina vyúčtovanie 02/21
|
126,94 |
s DPH |
|
1121416
|
04.03.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
31.03.2021 |