|
|
Objednávka |
19
|
Online - ROPO - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2021
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
RVC Martin |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
20.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101747
|
Personálne riadenie 2/21
|
42,95 |
s DPH |
18
|
|
12.02.2021 |
|
RAABE |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277167364
|
Telekomunikačné služby 01/21
|
17,18 |
s DPH |
|
4140200
|
12.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1010073591
|
Internet 02/21
|
16,03 |
s DPH |
|
CH 1091105647001
|
12.02.2021 |
|
Slovanet |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1030073591
|
Internet 02/21
|
16,03 |
s DPH |
|
CH 1091105647001
|
12.02.2021 |
|
Slovanet |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2123160134
|
Dodávka vody 01/21
|
26,89 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
12.02.2021 |
|
Veolia Energia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021901187
|
Potraviny
|
244,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Chrien s.r.o. |
Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Výroba a montáž skriniek pre notebooky
|
330,00 |
s DPH |
205
|
|
10.02.2021 |
|
Ivan Vrbovsky-BORKA |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21009
|
Potraviny
|
446,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
PEHA-FRUIT Ing. Potančok |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101424
|
Administratíva a hospod. školy 2/21, vzdel. detí s poruchami učenia 10
|
85,41 |
s DPH |
17
|
|
10.02.2021 |
|
RAABE |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
Odpis počítadla 02/21
|
39,97 |
s DPH |
|
0106/2016
|
10.02.2021 |
|
Prima Cop |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
85,41 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
20.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21020012
|
Potraviny
|
436,68 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
QUALITED s.r.o |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
843484446
|
Telefón 01/21
|
106,00 |
s DPH |
|
237108
|
09.02.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210030
|
Tonery
|
481,80 |
s DPH |
14
|
|
09.02.2021 |
|
DVcom s.r.o. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21020037
|
Potraviny
|
738,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
QUALITED s.r.o |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277132315
|
Telekomunikačné služby 01/21
|
122,99 |
s DPH |
|
1022670802
|
08.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160121
|
Dodávka tepla 01/21
|
5 537.20 |
s DPH |
|
054/2006
|
08.02.2021 |
|
Veolia Energia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160122
|
Dodávka tepla 01/21
|
2 619.04 |
s DPH |
|
054/2006
|
08.02.2021 |
|
Veolia Energia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
26.02.2021 |